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蕭山交投召開內部審計、工程變更工作會議
來源:杭州蕭山交通投資集團有限公司 日期:2022-01-25 閱讀量:1001

        為總結回顧集團2021年內部審計、工程變更工作,部署2022年工作任務,1月21日上午,集團召開內部審計、工程變更工作會議。集團黨委副書記、總經理徐寧軍,集團公司總師室全體人員,各子公司主要負責人,分管內部審計、工程變更工作負責人參加會議。

        徐寧軍要求

        提高認識,強化落實主體責任

        各子公司要落實本單位內部控制有效性、經營業績真實性的主體責任,尤其是黨政負責人,要牢固樹立正確的業績觀,站在全面從嚴治黨、從嚴治企的高度,強化責任意識,正確認識和處理發展與合規,個體局部利益和集團整體利益的關系。要在內審工作推進中杜絕抵觸情緒,把內部審計看作是盡早發現問題,解決問題的幫手,是自我調控、自我約束、自我體檢的運行機制,要堅決扮演好“審計支持者”角色。

        真抓實干,發揮內審最大效益

        要突出重點。做好內部控制、項目建設和經濟責任審計,找出經營管理中存在的問題和薄弱環節,督促指導各子公司及時整改和完善,規避經營風險,促進企業發展;要實事求是。確保充足、必要的審計覆蓋面,不留盲區和死角,注重揭示重大問題和風險,切實做到問題明、證據實、定性準,杜絕“蜻蜓點水”或避重就輕;要強化隊伍。選拔一些思想覺悟高,業務技術精,工作能力強的人員充實到審計隊伍中;進一步加強業務培訓和專業學習,不斷提高內部審計人員職業道德修養和依法依規審計能力。

        完善制度,建立整改長效機制

        要依照“審后要追究,審后要整改,審后要運用”的原則,建立審計結果落實反饋制度。要嚴格落實審計監督責任,完善審計機制建設,細化審計制度條例,將內審工作常態化、規范化。要不斷加大審計發現問題整改力度,做好審計工作“后半篇文章”。

        總師室負責人許柯堯通報2021年度各類審計、檢查中發現的主要問題,總結2021年度內部審計、工程變更工作,提出2022年工作計劃以及具體工作要求。

 

        城區建設公司、地鐵投資公司、交通建管公司、新能源汽車公司就2021年度各項審計、檢查提出的相關問題作整改情況匯報。
 

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